目 录
第一部分 凌源市人民检察院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市人民检察院 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市人民检察院 2021 年度部门决算报表
一、2021 年度收入支出决算总表
二、2021 年度收入决算表
三、2021 年度支出决算表
四、2021 年度财政拨款收入支出决算表
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对 领导,贯彻落实省、市、县(市)党委工作部署和要求。
(二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院工作部署。
(四)对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提 起公诉。
(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及 刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督 工作。
(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法 活动的法律监督工作。 (八)受理向本院的控告、申诉,承办国家赔偿案件和国家 司法救助案件。
(九)开展检察理论研究工作。
(十)负责机关队伍建设和思想政治工作,负责机关教育培 训工作。
(十一)负责财务装备工作、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成
凌源市人民检察院为一级预算单位,无纳入 2021 年部门 决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 凌源市人民检察院 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 1767.85 万元,包括: 1.财政拨款收入 1606.43 万元,占收入总计的 90.87%。 其中:一般公共预算财政拨款收入 1606.43 万元,政府性基金 收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元,占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。 6.其他收入 44.80 万元,占收入总计的 2.53%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元,占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 116.61 万元,占收入总计的 6.60%。 主要是上年项目未终结,转入下年继续实施。 与上年相比,今年收入减少 340.54 万元,降低 16.15%, 主要原因:一是上年结转相差 311.28 万元,主要是 2021 年度 项目执行比 2020 年进度快;二是自然减员一人。
(二)支出总计 1424.68 万元,包括: 1.基本支出 893.89 万元,占支出总计的 62.74%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 其中工资福利支出 698.52 万元,对个人和家庭的补助支出 13.63 万元,商品和服务支出 180.77 万元,资本性支出(办 公设备购置)0.97 万元。 2.项目支出 530.79 万元,占支出总计的 37.26%。主要包 括差旅费、维修费、劳务费、委托业务费以及公务用车运行维 护费等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。 与上年相比,今年支出减少 197.27 万元,降低 12.16%, 主要原因:2020 年补发 2018 年及 2019 年绩效奖金,2021 年 无此项支出。 (三)年末结转和结余 343.17 万元。 主要是本年项目未完成等原因形成的结余。与上年相比, 今年结转结余减少 143.27 万元,降低 29.45%,主要原因:
一 是 2020 年结转项目在 2021 年完成;
二是 2021 年项目支出执 行进度较快。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。 2021 年度财政拨款支出 1386.78 万元,其中:基本支出 882.99 万元,项目支出 503.79 万元。与上年相比,财政拨款 支出减少 223.37 万元,降低 13.87%,主要原因:2020 年补发 2018 年及 2019 年绩效奖金,2021 年无此项支出。 与年初预算相比,2021 年度财政拨款支出完成年初预算 的 80.66%,其中:基本支出完成年初预算的 81.13%,项目完 成年初预算的 79.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.78 万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出 1206.70 万元, 占 87.01%;社会保障和就业支出 72.61 万元,占 5.24%;卫生 健康支出 39.86 万元,占 2.87%;住房保障支出 67.61 万元, 占 4.88%。 1.公共安全支出 1206.70 万元,具体包括: (1)公共安全(类)检察事务(款)行政运行(项) 702.91 万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成 年初预算的 110%,决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年发放了 2020 年度地方政府绩效以及检法绩效,均不在预算 范围内。 (2)公共安全(类)检察事务(款)一般行政管理事务 (项)480.29 万元,主要是差旅费、劳务费、维修(护)费 等支出,完成年初预算的 101.28%,决算数大于年初预算数的 原因主要是年中收到上级转移支付资金以及省级预备费,本年 度项目执行进度较快。 (3)公共安全(类)检察事务(款)其他检察支出(项) 23.5 万元,主要是司法救助支出。年初无预算,决算数大于 年初预算主要是因为为一次性支出,不在年初预算范围内。 2.社会保障和就业支出 72.62 万元,具体包括: (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)57.55 万元,主 要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的 79.08%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员自然退休减员。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.55 万元,主要是为退休人员补缴职业年金单位部分,年初无预算,决算数 大于年初预算数的原因主要是职业年金单位部分不含在年初 预算范围内。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)其他商品和服务支出 4.7 万元, 主要是退休人员公用经费支出含退休人员报刊费等,完成年初 预算的 94.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人 员报刊数量减少。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)生活补助支出 2.82 万元,主要 是遗属补助,完成年初预算的 100.71%,决算数大于年初预算 数的原因主要是遗属工资标准提高。 3.卫生健康支出 39.85 万元,具体包括: 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)39.85 万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完 成年初预算的 125.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是 工资调整导致相关影子部分增加。 4.住房保障支出 67.61 万元,具体包括: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 67.61 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预 算的 123.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整 以及公积金基数按绩效实际发放进行调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年无此项资金。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 27.18 万元,完成年初预算的 90.60%,决算数小于年初预 算数的主要原因是受疫情影响,减少出差等情况,相应支出有 所减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 27.18 万元。 1.因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%。2021 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2021 年因公出国(境)费与上年比, 持平。 2.公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成 年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万 元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接 待费与上年比,持平。 其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.18 万元,主要用于公务用车燃油费、 过桥费以及修车、年检等,截至年末使用一般公共预算财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量 8 3.公务用车购置及运行费 27.18 万元,占“三公”经费支 出的 100%。完成年初预算的 90.60%,决算数小于年初预算数 的主要原因是受疫情影响,减少出差等情况,相应支出有所减 少。比上年减少 28.26 万元,下降 50.97%,主要原因是 2020 年新增 2 台公车购置费,2021 年未产生此项费用。其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.18 万元,主要用于公务用车燃油费、 过桥费以及修车、年检等,截至年末使用一般公共预算财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.98 万元, 其中:人员经费 701.24 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出; 日常公用经费 181.74 万元,主要包括办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 181.74 万元,比上年增加 15.74 万元,增长 9.48%,主要原因是水电等运行成本增加以 及办公耗材需求加大。
(二)政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 203.20 万元,其中:政府采购 货物支出 203.20 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 201.01 万元,占政 府采购支出总额的 98.92%,其中:授予小微企业合同金额 201.01 万元,占政府采购支出总额的 98.92%;货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 8 辆,其中:副省级 以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通讯用 车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 8 辆,特种专业技 术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组 织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算 支出项目 5 个,涉及资金 1298.59 万元,自评覆盖率(开展绩 效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100%,自 评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项 目数)17.87 分。组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金 1298.59 万元,自评平均分 89.34 分。 通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是预算执行进度 缓慢;二是预算项目不全面。下一步将采取以下措施加以改进: 一是构建好本单位绩效管理体系;二是做好项目科学预算,建 立全过程的绩效管理机制;三是加快项目执行速度,保证项目 完成绩效指标。
(2)部门评价情况。
我单位无此部门评价情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位无此部门决算中项目绩效自评结果。
部门(单位)整体绩效自评表 (2021年度)
目 录
第一部分 凌源市人民检察院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市人民检察院 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市人民检察院 2021 年度部门决算报表
一、2021 年度收入支出决算总表
二、2021 年度收入决算表
三、2021 年度支出决算表
四、2021 年度财政拨款收入支出决算表
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对 领导,贯彻落实省、市、县(市)党委工作部署和要求。
(二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院工作部署。
(四)对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提 起公诉。
(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及 刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督 工作。
(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法 活动的法律监督工作。 (八)受理向本院的控告、申诉,承办国家赔偿案件和国家 司法救助案件。
(九)开展检察理论研究工作。
(十)负责机关队伍建设和思想政治工作,负责机关教育培 训工作。
(十一)负责财务装备工作、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成
凌源市人民检察院为一级预算单位,无纳入 2021 年部门 决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 凌源市人民检察院 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 1767.85 万元,包括: 1.财政拨款收入 1606.43 万元,占收入总计的 90.87%。 其中:一般公共预算财政拨款收入 1606.43 万元,政府性基金 收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元,占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。 6.其他收入 44.80 万元,占收入总计的 2.53%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元,占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 116.61 万元,占收入总计的 6.60%。 主要是上年项目未终结,转入下年继续实施。 与上年相比,今年收入减少 340.54 万元,降低 16.15%, 主要原因:一是上年结转相差 311.28 万元,主要是 2021 年度 项目执行比 2020 年进度快;二是自然减员一人。
(二)支出总计 1424.68 万元,包括: 1.基本支出 893.89 万元,占支出总计的 62.74%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 其中工资福利支出 698.52 万元,对个人和家庭的补助支出 13.63 万元,商品和服务支出 180.77 万元,资本性支出(办 公设备购置)0.97 万元。 2.项目支出 530.79 万元,占支出总计的 37.26%。主要包 括差旅费、维修费、劳务费、委托业务费以及公务用车运行维 护费等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。 与上年相比,今年支出减少 197.27 万元,降低 12.16%, 主要原因:2020 年补发 2018 年及 2019 年绩效奖金,2021 年 无此项支出。 (三)年末结转和结余 343.17 万元。 主要是本年项目未完成等原因形成的结余。与上年相比, 今年结转结余减少 143.27 万元,降低 29.45%,主要原因:
一 是 2020 年结转项目在 2021 年完成;
二是 2021 年项目支出执 行进度较快。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。 2021 年度财政拨款支出 1386.78 万元,其中:基本支出 882.99 万元,项目支出 503.79 万元。与上年相比,财政拨款 支出减少 223.37 万元,降低 13.87%,主要原因:2020 年补发 2018 年及 2019 年绩效奖金,2021 年无此项支出。 与年初预算相比,2021 年度财政拨款支出完成年初预算 的 80.66%,其中:基本支出完成年初预算的 81.13%,项目完 成年初预算的 79.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.78 万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出 1206.70 万元, 占 87.01%;社会保障和就业支出 72.61 万元,占 5.24%;卫生 健康支出 39.86 万元,占 2.87%;住房保障支出 67.61 万元, 占 4.88%。 1.公共安全支出 1206.70 万元,具体包括: (1)公共安全(类)检察事务(款)行政运行(项) 702.91 万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成 年初预算的 110%,决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年发放了 2020 年度地方政府绩效以及检法绩效,均不在预算 范围内。 (2)公共安全(类)检察事务(款)一般行政管理事务 (项)480.29 万元,主要是差旅费、劳务费、维修(护)费 等支出,完成年初预算的 101.28%,决算数大于年初预算数的 原因主要是年中收到上级转移支付资金以及省级预备费,本年 度项目执行进度较快。 (3)公共安全(类)检察事务(款)其他检察支出(项) 23.5 万元,主要是司法救助支出。年初无预算,决算数大于 年初预算主要是因为为一次性支出,不在年初预算范围内。 2.社会保障和就业支出 72.62 万元,具体包括: (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)57.55 万元,主 要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的 79.08%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员自然退休减员。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.55 万元,主要是为退休人员补缴职业年金单位部分,年初无预算,决算数 大于年初预算数的原因主要是职业年金单位部分不含在年初 预算范围内。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)其他商品和服务支出 4.7 万元, 主要是退休人员公用经费支出含退休人员报刊费等,完成年初 预算的 94.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人 员报刊数量减少。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)生活补助支出 2.82 万元,主要 是遗属补助,完成年初预算的 100.71%,决算数大于年初预算 数的原因主要是遗属工资标准提高。 3.卫生健康支出 39.85 万元,具体包括: 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)39.85 万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完 成年初预算的 125.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是 工资调整导致相关影子部分增加。 4.住房保障支出 67.61 万元,具体包括: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 67.61 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预 算的 123.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整 以及公积金基数按绩效实际发放进行调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年无此项资金。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 27.18 万元,完成年初预算的 90.60%,决算数小于年初预 算数的主要原因是受疫情影响,减少出差等情况,相应支出有 所减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 27.18 万元。 1.因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%。2021 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2021 年因公出国(境)费与上年比, 持平。 2.公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成 年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万 元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接 待费与上年比,持平。 其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.18 万元,主要用于公务用车燃油费、 过桥费以及修车、年检等,截至年末使用一般公共预算财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量 8 3.公务用车购置及运行费 27.18 万元,占“三公”经费支 出的 100%。完成年初预算的 90.60%,决算数小于年初预算数 的主要原因是受疫情影响,减少出差等情况,相应支出有所减 少。比上年减少 28.26 万元,下降 50.97%,主要原因是 2020 年新增 2 台公车购置费,2021 年未产生此项费用。其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.18 万元,主要用于公务用车燃油费、 过桥费以及修车、年检等,截至年末使用一般公共预算财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.98 万元, 其中:人员经费 701.24 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出; 日常公用经费 181.74 万元,主要包括办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 181.74 万元,比上年增加 15.74 万元,增长 9.48%,主要原因是水电等运行成本增加以 及办公耗材需求加大。
(二)政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 203.20 万元,其中:政府采购 货物支出 203.20 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 201.01 万元,占政 府采购支出总额的 98.92%,其中:授予小微企业合同金额 201.01 万元,占政府采购支出总额的 98.92%;货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 8 辆,其中:副省级 以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通讯用 车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 8 辆,特种专业技 术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组 织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算 支出项目 5 个,涉及资金 1298.59 万元,自评覆盖率(开展绩 效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100%,自 评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项 目数)17.87 分。组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金 1298.59 万元,自评平均分 89.34 分。 通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是预算执行进度 缓慢;二是预算项目不全面。下一步将采取以下措施加以改进: 一是构建好本单位绩效管理体系;二是做好项目科学预算,建 立全过程的绩效管理机制;三是加快项目执行速度,保证项目 完成绩效指标。
(2)部门评价情况。
我单位无此部门评价情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位无此部门决算中项目绩效自评结果。
部门(单位)整体绩效自评表 (2021年度)